孝义市统计局2018年部门预算编制说明
一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发〈孝义市人民政府机构改革方案〉的通知》(孝发【2009】59号),设立孝义市统计局,正科级建制,为是人民政府工作部门。其基本职能为:组织实施国家、省统计工作的法律、法规和政策,拟定全市统计工作规章、统计现代化建设规划和统计调查计划并督促实施;组织领导和督促领导各乡镇、街道、办事处及各部门的统计和国民经济核算工作,做好吕梁市核算我市国内生产总值(GDP)的配合工作,负责对各乡镇、街道、办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估;综合协调各部门的统计工作;组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业等统计调查,组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各乡镇、街道、办事处、各部门及企业统计数据库网络的基本标准和运行规则。
我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通和固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源和资源统计股5个内设机构和孝义市企业经济调查队(股级)、孝义市统计执法队(股级)和孝义市城市社会经济调查队(副科级)3个事业单位。
(二)人员构成情况
孝义市统计局行政编制10人;事业编制32人;工勤编制1名;实有行政人员9人,事业人员91人。
离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。
本预算年度的主要工作任务
我局将深入贯彻落实党的十九大精神,继续围绕市委、市政府总体部署,按照上级统计部门要求,继续发扬“求真、奉献、团结、创新”的统计精神,扎实抓好以下几项工作:
(一)坚持依法行政,确保源头数据质量。强化市、乡、村(企)三级1400余名统计人员管理工作,加强1000余户报表单位统计规范化建设力度,确保270余户联网直报企业年内全部通过验收。按时完成综合统计、GDP核算、工交统计、能源统计、固定资产投资、财贸统计、农业统计、服务业统计、科技统计、名录库更新等常规统计联网直报任务,构建覆盖全面、基础扎实、程序规范、责任明确的统计数据质量控制体系。
(二)创新工作方式,做好县域经济评价。参与规则制定,加强课题研究,加大监测力度,部门联动协作,科学客观体现我市经济社会发展和创新驱动、转型升级工作成果。
(三)夯实统计基础,推进依法治统工作。及时掌握基本单位名录库更新动态,加大调查单位入统力度,做到应统尽统;建立健全统计执法检查制度,严肃查处统计违法行为,统计执法工作走在全省前列。
(四)搞好普查调查,服务经济社会发展。根据《全国经济普查条例》的规定,我国将于2018年开展第四次全国经济普查。第四次全国经济普查是一项重大国情国力普查,对于了解掌握我市经济社会发展“家底”,科学评价经济社会发展新成就,客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能,研究制定我市国民经济社会发展规划,提高宏观调控和决策管理科学性,都具有十分重大的意义。我局将严格按照上级统计部门的安排部署,尽早谋划、科学部署,全力做好各项前期准备工作。
(五)加强统计监测,丰富统计服务产品。认真研究、整理、运用统计资料,完善《统计公报》、《三农普统计公报》、《孝义统计年鉴》、《孝义市经济运行监测》、《统计快报》、《统计信息》等传统优势统计服务产品和三农普数据开发产品、孝义微信统计、企业QQ群等各类信息公布平台为社会各界提供更方便、更快捷的统计服务。围绕“六大发展”、“三个突破”和“1234”发展战略部署,扎实对“三去一降一补”、“三新”统计、民营经济发展、县域经济转型升级、科技创新、电子商务、新型城镇化、精准扶贫等重点领域进行专项监测,为市委、政府提供高质量的统计分析和科学建议。
(六)加强业务培训,提升统计队伍素质。实现市、乡、村(企)三级统计人员的业务培训常态化,确保我市1400余名基层统计人员业务培训全覆盖。积极选派市、乡两级统计业务骨干参加上级统计部门组织开展的各类业务技能培训,切实提高全市统计干部队伍整体素质。
(七)狠抓作风从严,推动统计改革创新。建立党风廉政建设长效机制,坚决杜绝“数字造假、以数谋私”现象发生。充分发挥机关党建对统计工作的推动和保障作用,抓住作风建设这个从严治党关键环节,不断完善统计体制改革,推动从严治党和“三基”建设工作取得重要阶段性成果。
(八)统筹各项工作,做好各项随机任务。
三、收入预算说明
2018年收入预算901.34万元,与上年相比增长8.71%,增长的主要原因:(1)根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴,在原有基础上增长40%;(2)增加乡镇补贴;(3)增加福利费。
其中:一般公共预算收入901.34万元,政府性基金预算收入0.00万元,财政专户拨款收入0.00万元。一般公共预算收入与上年相比增加8.71%,增加的主要原因是:(1)根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴,在原有基础上增长40%;(2)增加乡镇补贴;(3)增加福利费。政府性基金预算收入和财政账户拨款收入与上年相比无增减变化。
四、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算856.00万元,比上年增长8.70%,增长的主要原因是:①根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴,在原有基础上增长40%;②增加乡镇补贴;③增加福利费。
其中公用支出45.42万元。
(2)项目支出预算45.34万元。主要项目是①临县第一书记工作经费2.50万元;②2017年度7-12月份基层统计人员补助27.84万元;③第四次全国经济普查工作经费15.00万元。与上年相比增长8.81%,增长的主要原因是:上年度基层统计人员补助经费使用一部分前年结转项目经费。
按支出功能科目划分为:(1)一般公共服务支出748.60万元,与上年相比增长10.60%,增长的主要原因是:根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴,在原有基础上增长40%,‚增加乡镇补贴;ƒ增加福利费。(2)社会保障和就业支出109.10万元,与上年相比增长0.28%,增长的主要原因是:年度人员工资晋升,计算基数增大。(3)住房保障支出43.64万元,与上年相比增长0.30%,增长的主要原因是:年度人员工资晋升,计算基数增大。
按支出经济分类划分为:(1)工资福利支出810.58万元;(2)商品和服务支出90.76万元。
上述资金安排支出合计901.34万元,与上年相比增长8.71%,增长的主要原因是:(1)根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴,在原有基础上增长40%;(2)增加乡镇补贴;(3)增加福利费。
(二)2018年涉及政府采购项目3个,预算资金1.08万元。
(三)2018年我单位不涉及政府购买服务项目。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计45.42万元。与上年相比增长40.97%,增长的主要原因是增加福利费和部分工会经费。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况
2018年我单位未涉及重要支出和重要项目安排情况。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年我单位没有收到上级转移支付资金。
五、国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0.00平米,固定资产价值0.00万元;(2)车辆3辆,固定资产价值26.62万元;(3)其他固定资产价值128.66万元。
六、专业性较强的名词进行解释
无。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排3.60万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0.00万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费3.60万元,与上年相比无增减变化。