一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
本单位是经孝义市人民政府批准设立的行政部门,承担全市财政收支管理工作,负责市属部门单位预算、决算编报组织事项,执行《预算法》等相关法规工作,内设办公室、预算股、国库股、社保股、行政政法股、教科文股、经建股、农业股、企业股、绩效股、会计股、综合股、采管办。下设事业单位:投资评审中心、投资管理中心。
(二)人员构成情况
孝义市财政局行政编制23人;事业编制22人;工勤编制2 名;实际55人;长期聘用临时工12人。
离退休人员39人,其中:离休0 人,退休39人。
(三)本决算年度的主要工作任务
本单位较好的执行了预算,保障了单位经费需求,圆满完成单位工作任务。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算8462815.20元,上年收入决算12802102.34元,与上年相比减少33.90 %,减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费,其中:
一般公共预算收入8462815.20元,与上年相比减少33.90 %,减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增加(减少) 变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比增加(减少) 变化。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算9152609.37元,上年支出决算10643559.33元,与上年相比减少14.01 %,减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。
(二)一般公共预算支出9152609.37元,与上年相比减少14.01 %,减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算6500994.13元,与上年相比减少5.69%,减少的主要原因是在职人员办理退休,其中公用支出402526.90元。
(2)项目支出决算2651615.24元,与上年相比减少29.30 %,减少的主要原因是办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、维修(护)费、办公设备购置费。主要项目是①单据、文件、资料印刷经费②临县第一书记补贴经费③财政授权支付改革实施经费,减少的主要原因是印刷费、差旅费、培训费、车辆运行缴费、其他商品和服务支出、办公设备购置经费支出。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务7422359.34元,与上年相比减少13.94 %,减少的主要原因是在职人员办理退休、财政授权支付改革实施经费;(2)教育支出182949.00元,与上年相比减少72.03%,减少的主要原因是2018年农村会计人员培训经费;(3)社会保障和就业支出790061.03元,与上年相比减少6.57%,减少的主要原因是在职人员办理退休。(4)卫生健康支出305587.00元,与上年相比减少11.84%,减少的主要原因是在职人员办理退休;(5)住房保障支出451653.00元,与上年相比增加38.27%,增加的主要原因是住房公积金缴费标准调整;(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5646721.23元,与上年相比减少13.24 %,减少的主要原因是在职人员办理退休;(2)商品和服务支出1828984.14元,与上年相比减少18.12%,减少的主要原因是办公费、印刷费、差旅费、培训费、车辆运行缴费、委托业务费;(3)对个人和家庭的补助451746.00元。与上年相比增加2481.99%,增加折主要原因是生活补助标准调整、退休人员取暖费单位发放;(4)资本性支出1225158.00元,与上年相比减少33.69%,减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明)。
(三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金 0元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计402526.90元。其中:办公费支出36890.00元、印刷费 0元、邮电费19199.20元、差旅费17144.00元、会议费0元、福利费64200.00元、公务用车运行维护费47999.70元,其他交通费用206850.00元,其他商品呼服务支出8644.00元。(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元(单位根据实际情况细化说明)。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值385919.00元;(3)其他固定资产价值5060624.00元。
(九)项目绩效情况
2020年,我单位决算项目支出资金0元,主要用于0支出。(单位根据绩效项目情况细化说明)。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出47999.70元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出49812.25元,与上年相比增加2.53 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费
202 0年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化 。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为3辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出47999.70元,上年决算支出46812.25元,与上年相比增加2.53%,变化原因是维护费增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增(减)变化;公务用车运行维护费47999.70元,与上年相比增加2.53%,变化原因是维修费增加。