一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
主要职责:市政府台湾事务办公室党委工作部主管全市对台工作。
(二)人员构成情况
中共孝义市委台湾工作办公室无编制人员。
(三)本预算年度的主要工作任务:负责全市对台工作
二、收入决算说明
2017年收入决算16000.00元,上年收入决算0.00元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是项目经费增加。
其中:财政拨款16000.00元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是项目经费增加。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算16383.00元,上年支出决算7020.00元,与上年相比增加133.38%,增加的主要原因是财政今年没有安排经费。
1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算0.00元,与上年相比减少100.00%,减少的主要原因是财政今年没有安排经费,其中公用支出0.00元。(2)项目支出决算16383.00元,与上年相比增加226.35 %,增加的主要原因是财政今年没有安排经费,主要项目是①业务费383.00元;②春节期间慰问台胞费用16,000.00元。增加的主要原因是今年安排台胞慰问。
按支出功能科目划分:一般公共服务16,383.00元,与上年相比增减133.38%,增加的主要原因是财政今年没有安排经费。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出0.00元,与上年相比无增减变化;(2)商品和服务支出16383.00元,与上年相比增减133.38%,增加的主要原因是财政今年没有安排经费;(3)对个人和家庭的补助支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
(四)重点支出和重要项目支出情况
2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。
(五)2017年专项转移支付情况
2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。
(七)专业性较强的名词进行解释
1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,与上年相比无增减变化。